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G3ERP供应链采购管理模块解读文档
一、采购管理模块概述
G3ERP供应链采购管理模块是一套完整的采购业务管理系统,专为医药企业设计,符合GSP(药品经营质量管理规范)要求。该模块涵盖了从采购计划制定到最终结算的全流程管理,实现了采购业务的规范化、信息化和自动化。
二、采购管理功能架构
2.1 采购管理功能架构图
采购管理模块由以下九大子模块组成:
graph LR
A[采购管理模块] --> B[采购协议管理]
A --> C[采购计划管理]
A --> D[订单处理]
A --> E[收货验收]
A --> F[采购入库]
A --> G[采购退货]
A --> H[采购结算]
A --> I[初始结算]
A --> J[序时簿]
B --> B1[采购协议]
B1 --> B11[返利体系设置]
B1 --> B12[协议开启/关闭]
B1 --> B13[返利形式配置]
C --> C1[采购计划设置]
C --> C2[采购中心]
C --> C3[采购计划序时簿]
C --> C4[询价供应商设置]
C --> C5[供应商比价处理]
C --> C6[缺货登记处理]
C1 --> C11[计划参数设置]
C1 --> C12[库存上下限设置]
C1 --> C13[采购周期设置]
C2 --> C21[新增计划]
C2 --> C22[多笔新增]
C2 --> C23[引入商品]
C2 --> C24[模型生成]
C2 --> C25[外比价生成]
C2 --> C26[订单生成]
C3 --> C31[月度计划分解]
C3 --> C32[计划执行管理]
C3 --> C33[计划关闭]
C4 --> C41[返利系数设置]
C4 --> C42[价格体系设置]
C4 --> C43[比价优先级设置]
C5 --> C51[邮件发送]
C5 --> C52[信息导入]
C5 --> C53[自动比价]
C5 --> C54[订单生成]
D --> D1[采购订单]
D --> D2[订单明细关闭]
D --> D3[订单调整]
E --> E1[采购收货单]
E --> E2[采购验收]
E --> E3[拒收单]
E --> E4[验收待查]
F --> F1[采购入库单]
F --> F2[采购入库差价单]
F --> F3[委托配送入库]
G --> G1[采购退货申请单]
G --> G2[采购退货单]
G --> G3[采购退货保管确认]
H --> H1[采购发票]
H --> H2[付款单]
H --> H3[预付单]
H --> H4[核销管理]
I --> I1[采购对冲]
I --> I2[付款提醒]
I --> I3[铺底金额]
I --> I4[供应商设置]
J --> J1[各类单据查询]
J --> J2[单据状态跟踪]
J --> J3[历史记录查看]
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
class A moduleClass
class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass
class B1,B11,B12,B13,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C11,C12,C13,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C31,C32,C33,C41,C42,C43,C51,C52,C53,C54,D1,D2,D3,E1,E2,E3,E4,F1,F2,F3,G1,G2,G3,H1,H2,H3,H4,I1,I2,I3,I4,J1,J2,J3 functionClass
2.2 采购管理功能架构图结构说明
核心业务循环
G3ERP采购管理业务形成一个完整的业务循环:
- 采购协议 → 采购计划 → 订单处理 → 收货验收 → 采购入库 → 采购结算
这个循环反映了采购业务的完整流程,每个环节都有明确的业务目标和成果。
九大核心业务模块
- 采购协议:建立供应商合作关系
- 功能描述:记录与供应商签订的合同协议,包含返利情况等
- 核心特征:
- 支持时间控制,可开启/关闭
- 记录详细的返利体系(月度费用、账期返点、标准返点等)
- 支持多种返利形式(纯销、入库、以销定结等)
- 支持多种返利频次(月度、季度、年度等)
- 核心流程:供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
- 执行角色:采购经理、财务人员
- 业务成果:建立供应商合作关系、确定返利政策
- 采购计划:制定科学的采购计划
- 功能描述:通过多种模式制定采购计划,包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
- 核心特征:
- 采购计划设置:设置商品的计划参数(计划数量、库存上下限、采购周期等)
- 采购中心:制作采购计划的核心平台,支持多种计划生成方式
- 采购计划序时簿:月度计划分解和管理
- 询价供应商设置:供应商询价和返利设置
- 供应商比价处理:多供应商比价选择最优方案
- 核心流程:需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
- 执行角色:采购专员、计划员
- 业务成果:制定合理采购计划、优化库存水平
- 订单处理:生成和管理采购订单
- 功能描述:生成采购订单,管控订单的审批、执行和调整
- 核心特征:
- 支持从计划自动生成订单
- 订单审批流程控制
- 订单明细关闭和调整功能
- 核心流程:订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
- 执行角色:采购员、审批人
- 业务成果:生成采购订单、确保采购执行
- 收货验收:按GSP要求验收商品
- 功能描述:按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
- 核心特征:
- 采购收货单管理
- 质量验收流程
- 拒收单处理
- 验收待查管理
- 核心流程:收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
- 执行角色:仓库管理员、质量管理员
- 业务成果:确保商品质量、完成验收入库
- 采购入库:处理商品入库业务
- 功能描述:处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
- 核心特征:
- 采购入库单生成
- 采购入库差价单处理
- 委托配送入库管理
- 核心流程:入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
- 执行角色:仓库管理员、财务人员
- 业务成果:商品入库、库存更新、成本确认
- 采购结算:完成采购付款结算
- 功能描述:管理退货申请、退货单处理和保管确认
- 核心特征:
- 采购退货申请单
- 采购退货单处理
- 采购退货保管确认
- 核心流程:发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
- 执行角色:财务人员、出纳
- 业务成果:完成采购结算、资金支付
- 采购退货:处理退货相关业务
- 功能描述:处理采购发票、付款单、预付单和核销
- 核心特征:
- 采购发票管理
- 付款单处理
- 预付单和核销管理
- 核心流程:退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
- 执行角色:采购员、仓库管理员
- 业务成果:处理退货业务、维护供应商关系
- 初始结算:管理结算参数和规则
- 功能描述:处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
- 核心特征:
- 采购对冲处理
- 付款提醒设置
- 供应商铺底金额管理
- 核心流程:对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
- 执行角色:财务人员、系统管理员
- 业务成果:初始化结算参数、建立结算规则
- 序时簿:提供查询统计功能
- 功能描述:查看和管理各类采购单据的序时记录
- 核心特征:
- 各类单据的查询和管理
- 单据状态跟踪
- 核心流程:单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
- 执行角色:业务人员、管理人员
- 业务成果:提供查询分析、支持决策管理
三、总业务流程设计
3.1 总业务流程设计图 1
flowchart TB
%% 主节点
PM(("G3ERP<br>采购管理"))
%% 核心业务循环
AGR["1.采购协议"]
PLAN["2.采购计划"]
ORDER["3.订单处理"]
RECV["4.收货验收"]
INBOUND["5.采购入库"]
SETTLE["6.采购结算"]
%% 辅助业务节点
AUX["辅助业务"]
RETURN["7.采购退货"]
INITIAL["8.初始结算"]
LEDGER["9.序时簿"]
%% 主要业务流向
PM --> AGR
AGR --> PLAN
PLAN --> ORDER
ORDER --> RECV
RECV --> INBOUND
INBOUND --> SETTLE
SETTLE --> AUX
%% 辅助业务子模块
AUX --> RETURN
AUX --> INITIAL
AUX --> LEDGER
%% 特殊流程
PLAN --> COMPARE["供应商比价"]
COMPARE --> ORDER
RECV --> RETURN
%% 模块详细信息
AGR --- AGR1["核心流程:<br>供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理<br><br>角色: 采购经理/财务<br><br>成果: 建立供应商合作关系、确定返利政策"]
PLAN --- PLAN1["核心流程:<br>需求分析→计划制定→计划审核→计划分解<br><br>角色: 采购专员/计划员<br><br>成果: 制定合理采购计划、优化库存水平"]
ORDER --- ORDER1["核心流程:<br>订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪<br><br>角色: 采购员/审批人<br><br>成果: 生成采购订单、确保采购执行"]
RECV --- RECV1["核心流程:<br>收货登记→质量验收→验收确认→异常处理<br><br>角色: 仓管/质管<br><br>成果: 确保商品质量、完成验收入库"]
INBOUND --- INBOUND1["核心流程:<br>入库确认→批次管理→差价处理→库存更新<br><br>角色: 仓管/财务<br><br>成果: 商品入库、库存更新、成本确认"]
SETTLE --- SETTLE1["核心流程:<br>发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行<br><br>角色: 财务/出纳<br><br>成果: 完成采购结算、资金支付"]
RETURN --- RETURN1["核心流程:<br>退货申请→退货审批→退货出库→退货结算<br><br>角色: 采购员/仓管<br><br>成果: 处理退货业务、维护供应商关系"]
INITIAL --- INITIAL1["核心流程:<br>对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置<br><br>角色: 财务/系统管理员<br><br>成果: 初始化结算参数、建立结算规则"]
LEDGER --- LEDGER1["核心流程:<br>单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出<br><br>角色: 业务人员/管理人员<br><br>成果: 提供查询分析、支持决策管理"]
COMPARE --- COMPARE1["核心流程:<br>询价设置→邮件发送→报价导入→自动比价<br><br>角色: 采购员/采购经理<br><br>成果: 选择最优供应商、降低采购成本"]
%% 关键单据
DOC["常用单据"]
DOC --- DOC1["协议单据:<br>- 采购协议<br>- 返利协议"]
DOC --- DOC2["计划单据:<br>- 采购计划<br>- 月度计划<br>- 比价单"]
DOC --- DOC3["订单单据:<br>- 采购订单<br>- 订单变更单"]
DOC --- DOC4["验收单据:<br>- 收货单<br>- 验收单<br>- 拒收单"]
DOC --- DOC5["入库单据:<br>- 采购入库单<br>- 入库差价单<br>- 委托配送单"]
DOC --- DOC6["结算单据:<br>- 采购发票<br>- 付款单<br>- 预付单"]
DOC --- DOC7["退货单据:<br>- 退货申请单<br>- 退货单<br>- 退货保管单"]
%% 单据关联
DOC1 -.-> AGR
DOC2 -.-> PLAN
DOC2 -.-> COMPARE
DOC3 -.-> ORDER
DOC4 -.-> RECV
DOC5 -.-> INBOUND
DOC6 -.-> SETTLE
DOC7 -.-> RETURN
%% 样式
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
classDef moduleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
classDef auxNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
classDef infoNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:1px,color:#389e0d
classDef docNode fill:#fff7e6,stroke:#fa8c16,stroke-width:1px,color:#d46b08
classDef specialNode fill:#f0f5ff,stroke:#2f54eb,stroke-width:2px,color:#1d39c4,font-weight:bold
class PM mainNode
class AGR,PLAN,ORDER,RECV,INBOUND,SETTLE moduleNode
class AUX,RETURN,INITIAL,LEDGER auxNode
class COMPARE specialNode
class AGR1,PLAN1,ORDER1,RECV1,INBOUND1,SETTLE1,RETURN1,INITIAL1,LEDGER1,COMPARE1 infoNode
class DOC,DOC1,DOC2,DOC3,DOC4,DOC5,DOC6,DOC7 docNode
常用单据分类说明
- 协议单据:采购协议、返利协议
- 计划单据:采购计划、月度计划、比价单
- 订单单据:采购订单、订单变更单
- 验收单据:收货单、验收单、拒收单
- 入库单据:采购入库单、入库差价单、委托配送单
- 结算单据:采购发票、付款单、预付单
- 退货单据:退货申请单、退货单、退货保管单
主要数据流
- 商品信息 → 采购计划设置 → 采购中心 → 采购订单
- 供应商信息 → 采购协议 → 采购计划 → 采购订单
- 库存信息 → 采购计划 → 采购需求分析
- 销售信息 → 采购计划 → 采购需求预测
- 价格信息 → 采购协议 → 采购订单 → 采购结算
3.2 总业务流程设计图 2
flowchart TD
A[采购需求分析] --> B[制定采购计划]
B --> C{是否需要比价}
C -->|是| D[生成外比价]
C -->|否| E[直接生成采购订单]
D --> F[发送比价邮件]
F --> G[供应商报价]
G --> H[导入报价信息]
H --> I[系统自动比价]
I --> J[选择最优供应商]
J --> E
E --> K[采购订单审核]
K --> L{审核通过}
L -->|否| M[订单修改]
M --> K
L -->|是| N[发送订单给供应商]
N --> O[供应商发货]
O --> P[收货验收]
P --> Q{验收合格}
Q -->|否| R[拒收处理]
Q -->|是| S[采购入库]
R --> T[退货处理]
T --> U[供应商重新发货]
U --> P
S --> V{是否有差价}
V -->|是| W[差价单处理]
V -->|否| X[入库完成]
W --> X
X --> Y[采购结算]
Y --> Z[发票处理]
Z --> AA[付款处理]
AA --> BB[结算完成]
%% 退货流程
CC[采购退货需求] --> DD[退货申请]
DD --> EE[退货单生成]
EE --> FF[退货出库]
FF --> GG[退货保管确认]
%% 月度计划流程
HH[月度计划生成] --> II[计划分解]
II --> JJ[分批执行]
JJ --> B
%% 设置委托配送
S --> KK{是否委托配送}
KK -->|是| LL[委托配送入库]
KK -->|否| X
LL --> X
style A fill:#ffecb3,stroke:#ff8f00,stroke-width:2px
style B fill:#c8e6c9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style E fill:#e1f5fe,stroke:#2196f3,stroke-width:2px
style S fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style Y fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style BB fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
四、 其它业务流程
4.1 采购协议
4.1.1 采购协议功能简述
采购协议是与供应商建立长期合作关系的基础,用于记录双方签订的合同条款,核心是定义返利体系。通过此模块,企业可以对协议进行全生命周期管理,包括创建、审核、启用和关闭,为后续的采购活动和成本核算提供依据。
4.1.2 采购协议业务流程图
graph LR
subgraph "采购协议管理"
A["开始"] --> B["新增采购协议"];
B --> C["选择供应商"];
C --> D["录入协议条款<br>(返利形式、频次、账期等)"];
D --> E["维护商品明细<br>(供应价、底价、返利点)"];
E --> F["保存协议"];
F --> G{"协议审核"};
G -- "1\. 通过" --> H["协议生效<br>(可被采购订单引用)"];
G -- "2\. 不通过" --> I["返回修改"];
I --> B;
H --> J["协议管理<br>(查询、关闭、开启)"];
J --> K["结束"];
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
class A,K startEnd;
class B,C,D,E,F,H,I,J process;
class G decision;
4.2 采购计划
4.2.1 采购计划功能简述
采购计划是连接采购需求与采购执行的核心环节。该模块支持通过多种方式(如基于库存上下限、历史销量、静态计划等)科学地制定采购计划。计划生成后,可直接转为采购订单,或进入供应商比价流程以寻求最优价格,还可以生成月度大计划以供后续分解执行,确保采购的灵活性和经济性。
4.2.2 采购计划业务流程图
graph LR
subgraph "采购计划流程"
A["需求分析<br>(库存/销量)"] --> B["采购中心"];
subgraph "计划制定"
B --> C{"制定方式"};
C -- "1\. 手工新增" --> D["录入计划详情"];
C -- "2\. 模型生成" --> E["选择计划模型<br>(上下限/销量等)"];
E --> F["系统自动计算计划"];
end
subgraph "计划处理"
D --> G["提交计划"];
F --> G;
G --> H{"处理方式"};
H -- "1\. 直接生成订单" --> I["采购订单处理"];
H -- "2\. 启动供应商比价" --> J1["生成比价单"];
H -- "3\. 生成月度计划" --> K["采购计划序时簿"];
end
subgraph "供应商比价 (详见4.2.4)"
J1 --> J2["多方询价与报价导入"];
J2 --> J3["系统比价并生成最优方案"];
end
subgraph "月度计划分解"
K --> L["分解计划<br>(修改本次采购量)"];
L --> M{"分解后处理"};
M -- "1\. 生成订单" --> I;
M -- "2\. 启动供应商比价" --> J1;
M -- "3\. 关闭计划" --> N["结束"];
end
J3 --> I;
I --> N;
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
class N startEnd;
class A,B,D,E,F,G,K,L,I,J1,J2,J3 process;
class C,H,M decision;
4.2.3 供应商比价功能及流程图
供应商比价处理是采购计划执行过程中的一个重要优化环节。它允许企业将同一采购计划发送给多个已设置的询价供应商,以邮件等形式进行询价。供应商回传报价后,系统能够自动导入并进行多维度比对(如价格、返利、供货数量等),并最终推荐最优的采购方案。该流程旨在通过市场竞争降低采购成本,并可将比价后的最优结果直接转化为采购订单,实现采购决策的自动化与最优化。
供应商比价处理流程图
graph LR
subgraph "供应商比价处理流程"
A["开始<br>(来自采购计划)"] --> B["生成供应商比价单"];
B --> C["向多个供应商发送邮件询价"];
C --> D["供应商回传报价<br>(Excel格式)"];
D --> E["导入供应商报价"];
E --> F["审核比价信息"];
F --> G["系统执行比价"];
G --> H["生成最优采购方案"];
H --> I["生成采购订单"];
I --> J["结束"];
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
class A,J startEnd;
class B,C,E,F,G,H,I process;
class D io;
4.3 订单处理
4.3.1 订单处理功能简述
订单处理模块是采购执行的起点,负责将采购计划或手动需求转化为具有法律约束力的采购订单。此模块严格遵循GSP规范,在订单创建和审核过程中,对供应商资质、经营范围、商品效期等多方面进行管控。订单审核通过后,便可发送给供应商,正式启动采购流程。系统还支持对已审核订单进行必要的调整和对特定明细进行关闭,确保订单管理的灵活性。
4.3.2 订单处理业务流程图
graph LR
subgraph "订单处理流程"
A["开始<br>(来自采购计划或手动创建)"] --> B["创建采购订单"];
B --> C["录入订单信息<br>(供应商、商品、价格、预到货日期)"];
C --> D["保存订单"];
D --> E{"订单审核"};
E -- "1\. 通过" --> F["订单生效"];
F --> G["发送至供应商"];
G --> H["结束<br>(等待收货)"];
E -- "2\. 不通过" --> I["返回修改"];
I --> B;
subgraph "订单维护"
F --> J["订单明细关闭"];
F --> K["已审核订单调整"];
end
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef maintenance fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:1px;
class A,H startEnd;
class B,C,D,F,G,I process;
class E decision;
class J,K maintenance;
4.4 收货验收
4.4.1 收货验收功能简述
收货验收是确保采购商品质量的第一道关卡,严格遵循GSP规范。此流程从供应商送货开始,首先进行采购收货登记,记录运输信息,特别是对冷链品种的温控管理。随后进入核心的采购验收环节,对商品的批号、效期、外观等进行逐一核对。对于不符合要求的商品,系统支持拒收处理或推送到待查环节,由相关部门(如采购、质量部)决定最终处理方式,确保只有合格的商品才能进入后续的入库流程。
4.4.2 收货验收业务流程图
graph LR
subgraph "收货验收流程"
A["供应商送货"] --> B["采购收货单"];
B --> C["录入收货信息<br>(运输方式、温控信息)"];
C --> D["收货单审核"];
D --> E["采购验收环节"];
E --> F["检索待验商品"];
F --> G["录入验收信息<br>(批号、效期、数量、质量状况)"];
G --> H{"验收结果判断"};
H -- "1\. 合格" --> I["生成批次检验报告"];
I --> J["提交入库<br>(直接入库或提交保管)"];
J --> K["结束"];
H -- "2\. 不合格" --> L["拒收处理"];
L --> M["生成拒收单"];
M --> K;
H -- "3\. 待查" --> N["进入待查环节<br>(价格/效期等问题)"];
N --> O["采购/质量部处理"];
O --> P{"处理决定"};
P -- "1\. 同意入库" --> J;
P -- "2\. 拒收" --> L;
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef exception fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:1px;
class A,K startEnd;
class B,C,D,E,F,G,I,J,M,O process;
class H,P decision;
class L,N exception;
4.5 采购入库
4.5.1 采购入库功能简述
采购入库是商品正式进入企业库存的最后一步。该流程承接于验收合格的单据,由仓库保管员或相关人员进行最终的审核与记账。一旦记账完成,系统库存将实时增加,并生成相应的财务凭证。此模块不仅处理标准的采购入库,还支持如采购差价单、委托配送入库等特殊业务场景,确保库存数据和财务数据的准确一致。
4.5.2 采购入库业务流程图
graph LR
subgraph "采购入库流程"
A["开始<br>(来自验收合格单据)"] --> B["生成采购入库单"];
B --> C{"是否需要保管确认?"};
C -- "1\. 是" --> D["提交至保管确认"];
D --> E["保管员审核/驳回"];
E -- "审核通过" --> F["入库单审核"];
C -- "2\. 否" --> F;
F --> G["财务记账"];
G --> H["库存增加"];
H --> I["结束"];
subgraph "特殊入库流程"
J["采购入库差价单"] --> G;
K["委托配送入库单"] --> G;
end
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef special fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:1px;
class A,I startEnd;
class B,D,E,F,G,H process;
class C decision;
class J,K special;
4.6 采购退货
4.6.1 采购退货功能简述
采购退货模块用于处理因各种原因(如质量问题、效期不符、订单错误等)需要退回给供应商的商品。流程始于采购员制作退货申请单,经审批后,生成正式的采购退货单。根据企业流程配置,退货单可能需要经过保管员确认。最终,在供应商上门取货后,通过记账操作完成库存的扣减和应付账款的调整,确保退货业务的闭环管理。
4.6.2 采购退货业务流程图
graph LR
subgraph "采购退货流程"
A["发起退货需求"] --> B["创建采购退货申请单"];
B --> C["引入原单据或手动录入"];
C --> D["填写退货原因与数量"];
D --> E["提交申请并审核"];
E -- "审批通过" --> F{"生成退货单"};
F --> G["采购退货单"];
G --> H{"是否需要保管确认?"};
H -- "1\. 是" --> I["提交至保管确认"];
I --> J["保管员确认/驳回"];
J -- "确认" --> K["供应商取货"];
H -- "2\. 否" --> K;
K --> L["退货单记账"];
L --> M["库存减少<br>应付账款调整"];
M --> N["结束"];
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
class A,N startEnd;
class B,C,D,E,G,I,J,K,L,M process;
class F,H decision;
4.7 采购结算
4.7.1 采购结算功能简述
采购结算是采购流程的财务收尾环节,核心是处理与供应商的账务往来。该模块支持采购发票的登记与核销、付款单的制作与支付,以及预付单的管理。系统支持多种核销方式(如按单核销、按流水核销、自动拆分等),能够灵活处理一次到货多次开票/付款或多次到货一次开票/付款等复杂场景,确保应付账款的准确管理。
4.7.2 采购结算业务流程图
graph LR
subgraph "采购结算流程"
A["收到供应商发票/付款通知"] --> B{"结算类型"};
B -- "1\. 发票结算" --> C["采购发票登记"];
C --> D["选择核销方式<br>(选择/按流水/自动)"];
D --> E["勾兑入库明细"];
E --> F["发票审核与记账"];
F --> G["应付账款更新"];
G --> H["结束"];
B -- "2\. 付款结算" --> I["付款单登记"];
I --> J["选择核销方式<br>(选择/按流水/自动)"];
J --> K["勾兑入库明细"];
K --> L["付款单审核与记账"];
L --> G;
B -- "3\. 预付结算" --> M["预付单登记"];
M --> N["预付单审核与记账"];
N --> O["供应商来货后核销入库"];
O --> G;
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
class A,H startEnd;
class C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O process;
class B decision;
4.8 初始结算
4.8.1 初始结算功能简述
初始结算是为采购结算活动提供前期配置和特殊业务处理的模块。它主要用于处理一些非标准的结算场景,如采购对冲(处理发票金额与实际不符的情况)、设置供应商付款提醒、管理供应商的铺底金额(保证金),以及对特定商品指定唯一供应商等。这些功能为采购结算提供了必要的灵活性和规则支持。
4.8.2 初始结算业务流程图
graph LR
subgraph "初始结算配置与处理"
A["业务需求"] --> B{"选择初始结算功能"};
B -- "1\. 发票金额不符" --> C["采购对冲入库单"];
C --> D["创建虚拟入库/退货单"];
D --> E["调整应付账款"];
E --> F["结束"];
B -- "2\. 付款提醒" --> G["付款时供应商提醒设置"];
G --> H["录入提醒内容与生效范围"];
H --> I["审核后生效"];
I --> F;
B -- "3\. 供应商铺底" --> J["铺底金额锁入库单"];
J --> K["选择入库单或输入金额"];
K --> L["锁定对应入库单"];
L --> M["审核后生效"];
M --> F;
B -- "4\. 特定商品采购" --> N["商品指定供应商设置"];
N --> O["选择商品与唯一供应商"];
O --> P["审核后生效"];
P --> F;
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
class A,F startEnd;
class C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P process;
class B decision;
4.9 序时簿
4.9.1 序时簿功能简述
序时簿在采购管理模块中扮演着“历史档案库”的角色。它并非一个业务处理环节,而是一个强大的查询与追溯中心。用户可以通过序时簿查看所有已处理单据的详细记录,如采购计划、入库单、退货单和验收单等。通过设定不同的过滤条件(如时间、单据状态等),可以快速定位到特定的历史业务数据,便于审计、对账和数据分析。
4.9.2 序时簿业务流程图
graph LR
subgraph "序时簿查询流程"
A["用户进入序时簿模块"] --> B["选择要查询的单据类型<br>(如:采购入库序时簿)"];
B --> C["设置过滤条件<br>(时间范围、供应商、审核状态等)"];
C --> D["执行查询"];
D --> E["系统显示查询结果列表"];
E --> F{"选择操作"};
F -- "1\. 查看单据详情" --> G["显示单据详细信息"];
F -- "2\. 打印单据" --> H["调用打印功能"];
F -- "3\. 结束查询" --> I["结束"];
G --> F;
H --> F;
end
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
class A,I startEnd;
class B,C,D,E,G,H process;
class F decision;
五、 与供应链其它模块的集成
5.1 与其他模块的集成
与销售管理模块
- 销售数据为采购计划提供需求依据
- 库存数据实时同步,影响采购计划
与仓存管理模块
- 采购入库单据流转到仓存管理
- 库存数据实时反馈到采购计划
与核算管理模块
- 采购成本数据流转到核算管理
- 财务结算数据双向同步
与GSP管理模块
- 采购全流程符合GSP要求
- 质量验收数据同步
5.2 数据流关系图
graph LR
subgraph "G3ERP供应链系统"
A[采购管理模块]
B[销售管理模块]
C[仓存管理模块]
D[核算管理模块]
E[GSP管理模块]
end
subgraph "外部系统"
F[供应商系统]
G[财务系统]
H[监管系统]
end
subgraph "基础数据"
I[商品信息]
J[供应商信息]
K[客户信息]
L[价格信息]
M[库存信息]
end
%% 采购管理模块内部数据流
A --> A1[采购协议]
A --> A2[采购计划]
A --> A3[采购订单]
A --> A4[收货验收]
A --> A5[采购入库]
A --> A6[采购结算]
%% 与其他模块的数据交互
A -.->|采购需求| B
B -.->|销售预测| A
A -->|入库单据| C
C -->|库存数据| A
A -->|成本数据| D
D -->|价格调整| A
A -.->|合规数据| E
E -.->|质量标准| A
%% 与外部系统的交互
A <-->|订单/发票| F
A <-->|财务数据| G
A -.->|监管报告| H
%% 基础数据的使用
I --> A
J --> A
K --> B
L --> A
M --> A
M --> C
%% 具体的数据流说明
A2 -->|计划数据| A3
A3 -->|订单数据| A4
A4 -->|验收数据| A5
A5 -->|入库数据| A6
A1 -->|返利数据| A6
%% 业务流程关联
AA[业务流程] --> AA1[采购计划制定]
AA1 --> AA2[供应商比价]
AA2 --> AA3[采购订单生成]
AA3 --> AA4[收货验收]
AA4 --> AA5[采购入库]
AA5 --> AA6[采购结算]
%% 数据流向标识
style A fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:3px
style B fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style C fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style D fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
style E fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:2px
style F fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:2px
style G fill:#e0f2f1,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style H fill:#f1f8e9,stroke:#689f38,stroke-width:2px
classDef dataClass fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:1px
class I,J,K,L,M dataClass
classDef processClass fill:#e8eaf6,stroke:#3f51b5,stroke-width:1px
class A1,A2,A3,A4,A5,A6,AA1,AA2,AA3,AA4,AA5,AA6 processClass
六、总结
G3ERP供应链采购管理模块是一个功能完善、流程规范的采购管理系统。通过该模块,企业可以实现:
- 采购业务的标准化管理
- 采购成本的有效控制
- 供应商关系的优化管理
- 采购效率的显著提升
- 合规要求的全面满足
该模块的成功实施将为企业带来显著的管理效益和经济效益,是现代医药企业采购管理的重要工具